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企業內部審計培訓

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論內部審計與現代企業管理中的重要性
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內部控制培訓,內部審計培訓課程推薦
課程名稱:內部審計與反舞弊實務(邱健)
課程對象:企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。
2020年7月18-19日  上海
2020年10月24-25日 深圳 | 2020年11月14-15日 上海

課綱下載:《內部審計與反舞弊實務》.doc
課程對象:各級黨政機關、行政事業單位、國有企業、社會組織等分管財務工作的領導、總會計師、財務、預算管理、計劃財務管理、監察審計、資產管理、人力資源管理,部門負責人以及相關管理人員等。
2020年7月24-28日 貴陽(24日全天報到) 
2020年8月27-31日 昆明(27日全天報到)
2020年9月17-21日 廈門(17日全天報到)
2020年10月22-26日 西安(22日全天報到)

課綱下載:《新形勢下行政事業單位《政府會計準則制度》與國有企業內部控制預算績效管理及規避財務風險策略》.doc
課程對象:物流、財務、報關、采購、審計等部門相關負責人員。
2020年7月23-24日 大連 | 2020年9月24-25日 廣州 | 2020年11月26-27日 上海
課綱下載:《進出口活動內部審計方法與技巧》.doc
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